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    601208:東材科技2018年度內(nèi)部控制評價報告
    發(fā)布時間:2019-04-27 08:00:00
    四川東材科技集團股份有限公司
    
                2018年度內(nèi)部控制評價報告
    
    四川東材科技集團股份有限公司全體股東:
    
      根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2018年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一.重要聲明
    
      按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
    
      公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。
    二.內(nèi)部控制評價結(jié)論
    1.  公司于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
        □是√否
    2.  財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論
    
        √有效□無效
    
      根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)
    持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
    3.  是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
      □是√否
    
      根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
    4.  自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素
      □適用√不適用
    
      自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
    5.  內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致
    
      √是□否
    6.  內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致
      √是□否
    三.內(nèi)部控制評價工作情況
    (一).  內(nèi)部控制評價范圍
    
      公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
    
    四川東方絕緣材料股份有限公司、連云港東材絕緣材料有限公司、四川東材絕緣技術(shù)有限公司、綿陽市東方絕緣材料加工有限公司、江蘇東材新材料有限責(zé)任公司、河南華佳新材料技術(shù)有限公司、太湖金張科技股份有限公司。
    2.  納入評價范圍的單位占比:
    
                                  指標(biāo)                                      占比(%)
    
    納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額之比                            100%
    納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額之比                    100%
    3.  納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:
    
      發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金管理、投資管理、預(yù)算管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、安全環(huán)保、質(zhì)量管理、合同管理、研究與開發(fā)、項目管理、關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、內(nèi)部監(jiān)督、信息披露與信息系統(tǒng)等,涵蓋了所有重大交易和日常經(jīng)營管理活動。4.  重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括:
    
      投資管理、資產(chǎn)管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、安全環(huán)保以及質(zhì)量管理等
    5.  上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存
        在重大遺漏
    
      □是√否
    6.  是否存在法定豁免
    
      □是√否
    7.  其他說明事項
    
      無
    (二).  內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)
    
      公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司相關(guān)規(guī)章制度,組織開展內(nèi)部控制評價工作。
    
    
      □是√否
    
        公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標(biāo)準(zhǔn),并與以前年度保持一致。
    2.  財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)
    
      公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
    
      指標(biāo)名稱        重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
    
    錯報金額占年末  錯報金額>年末資產(chǎn)總額  年末資產(chǎn)總額0.3%<錯報  錯報金額≤年末資產(chǎn)總額
    資產(chǎn)總額的比例  0.5%                    金額≤年末資產(chǎn)總額0.5%  0.3%
    
      公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
    
      缺陷性質(zhì)                                    定性標(biāo)準(zhǔn)
    
    重大缺陷            出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重大缺陷:a)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的
                    舞弊行為,內(nèi)部控制系統(tǒng)未能發(fā)現(xiàn)或進行事前約束控制;b)當(dāng)期財務(wù)報表存在重
                    大錯誤,而公司內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報;c)控制環(huán)境無效;d)其
                    他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。
    
    重要缺陷            出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重要缺陷:a)未依照公認會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會
                    計政策;b)未建立反舞弊程序和控制措施;c)對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒
                    有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制;d)對于期末財務(wù)報告
                    過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、準(zhǔn)確的
                    目標(biāo)。
    
    一般缺陷        除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷為一般缺陷。
    
    3.  非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)
    
      公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
    
      指標(biāo)名稱        重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
    
    缺陷可能造成直  損失金額≥1000萬元    500萬元≤損失金額<  損失金額<500萬元
    
    接財產(chǎn)損失金額                            1000萬元
    
    
      公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
    
      缺陷性質(zhì)                                    定性標(biāo)準(zhǔn)
    
    重大缺陷            出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重大缺陷:a)違反國家法律、法規(guī)并被處以重罰
                    或承擔(dān)重大刑事責(zé)任的;b)高級管理人員和高級技術(shù)人員流失嚴重;c)控制制度缺
                    失可能導(dǎo)致系統(tǒng)性失效的;d)對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告的重大內(nèi)部控制缺陷在經(jīng)過合理時
                    間后,并未加以改正;e)發(fā)生重大負面事項,對公司定期報告披露造成負面影響的;
                    f)媒體頻現(xiàn)負面新聞,涉及面廣且負面影響一直未消除。
    
    重要缺陷            出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重要缺陷:a)關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴重;b)
                    重大決策出現(xiàn)失誤,造成較大損失的;c)對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告的重要內(nèi)部控制缺陷在
                    經(jīng)過合理時間后,并未加以改正;d)媒體出現(xiàn)負面新聞,并經(jīng)公司正式披露或監(jiān)
                    管部門證實給公司帶來較大損失的。
    
    一般缺陷        除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷為一般缺陷。
    
    (三).  內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
    1.  財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
    1.1.重大缺陷
    
      報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
      □是√否
    1.2.重要缺陷
    
      報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
    
      □是√否
    1.3.一般缺陷
    
      報告基準(zhǔn)日公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。
    1.4.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大
        缺陷
    
      □是√否
    
    
        缺陷
    
      □是√否
    2.  非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
    2.1.重大缺陷
    
      報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
        □是√否
    2.2.重要缺陷
    
      報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
    
      □是√否
    2.3.一般缺陷
    
      報告基準(zhǔn)日公司不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。
    2.4.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
        大缺陷
    
      □是√否
    2.5.經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
        要缺陷
    
      □是√否
    四.其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明
    1.  上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況
    
      □適用√不適用
    2.  本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向
    
      □適用√不適用
    
    
      □適用√不適用
    
                                                    董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):  于少波
    
                                                                四川東材科技集團股份有限公司
                                                                              2019年4月25日
    稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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