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    600642:申能股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告
    發(fā)布時(shí)間:2019-04-30 08:00:00
    申能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
    
                    2018年度履職情況報(bào)告
    
        根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《申能股份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》的有關(guān)規(guī)定,申能股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就2018年度的履職情況報(bào)告如下:
    
        一、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)基本情況
    
        公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)(以下簡稱“審計(jì)委員會(huì)”)由獨(dú)立董事劉浩、劉運(yùn)宏及董事臧良3名成員組成,主任委員由獨(dú)立董事劉浩擔(dān)任。
    
        二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開情況
    
        報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)共召開了四次會(huì)議,具體情況如下:
    
        (一)2018年4月26日,召開第九屆審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議,審議通過了《公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2018年第一季度報(bào)告》、《公司2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2017年度履職情況報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2017年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2017年度審計(jì)報(bào)酬的報(bào)告》,并聽取了《公司2017年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》。
    
        (二)2018年7月12日,召開第九屆審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議,
    審議通過了《公司2018年度內(nèi)控自評方案》。
    
        (三)2018年8月27日,召開第九屆審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了《公司2018年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
    
        (四)2018年10月26日,召開第九屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,審議通過了《公司2018年第三季度報(bào)告》。
    
        三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度工作履職情況
    
        (一)監(jiān)督及評估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作
    
        公司聘請上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“上會(huì)”)為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)委員會(huì)對上會(huì)執(zhí)行審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督。2018年12月24日,審計(jì)委員會(huì)收到上會(huì)發(fā)來的2018年度審計(jì)工作初步計(jì)劃,經(jīng)協(xié)商,確認(rèn)審計(jì)工作時(shí)間安排為:2019年2月28日完成全部現(xiàn)場審計(jì)工作,并于2019年3月6日之前出具2018年度審計(jì)報(bào)告初稿。在上會(huì)執(zhí)行審計(jì)工作期間,審計(jì)委員會(huì)密切跟進(jìn)審計(jì)工作進(jìn)展情況,與注冊會(huì)計(jì)師保持溝通,督促其按計(jì)劃完成審計(jì)工作并在約定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)告初稿。
    
        2019年4月6日,審計(jì)委員會(huì)收到上會(huì)提交的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告初稿。在審閱報(bào)告初稿后,2019年4月25日,審計(jì)委員會(huì)與上會(huì)召開了無公司管理層參加的會(huì)議,與其就審計(jì)報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了充分溝通。
    
        審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為,上會(huì)在提供2018年度審計(jì)服務(wù)過程中,勤勉盡責(zé),遵循了獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則。
    
        審計(jì)委員會(huì)建議續(xù)聘上會(huì)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2018年度審計(jì)報(bào)酬,提交公司董事會(huì)審議。
    
    
        (二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作
    
        報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)聽取了《公司2017年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》,并對公司2018年內(nèi)部審計(jì)工作提出指導(dǎo)性意見,要求公司在總結(jié)2017年度內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,提請公司加強(qiáng)對市外子公司、基建項(xiàng)目的內(nèi)控管理及審計(jì)工作,強(qiáng)化對子公司的事前、事中、事后監(jiān)督管控。審計(jì)委員會(huì)督促公司按照審計(jì)計(jì)劃實(shí)施具體工作,提升內(nèi)審工作的程序化、規(guī)范化水平。
    
        (三)審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見
    
        報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,未發(fā)現(xiàn)公司存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情況,也未發(fā)現(xiàn)公司存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)以及導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)對上述結(jié)論形成書面意見,提交公司董事會(huì)審議。
    
        (四)評估內(nèi)部控制的有效性
    
        報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)審議通過了公司2018年度內(nèi)控自評方案,確定了自評范圍、時(shí)間和方法,并督促公司按照方案開展內(nèi)控自評工作。此外,審計(jì)委員會(huì)審議了公司2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,了解評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況,督促內(nèi)控缺陷整改。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為,公司已基本建立較全面、執(zhí)行有效的內(nèi)部控制制度,形成較為完善的內(nèi)部控制制度體系。公司的內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告客觀反映了公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況,在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制,
    符合相關(guān)的監(jiān)管要求。
    
        (五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)審部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通
        報(bào)告期內(nèi),為促進(jìn)公司管理層、內(nèi)審部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通,審計(jì)委員會(huì)積極開展了相關(guān)協(xié)調(diào)工作,包括督促公司配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)工作;要求公司提供審計(jì)條件及所需材料;及時(shí)反饋和解釋外部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)過程中提出的問題,提高了外部審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。
    
        (六)報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)審議了公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng),認(rèn)為這些事項(xiàng)為公司正常的經(jīng)營活動(dòng),其操作均符合相關(guān)監(jiān)管要求。
    
        四、履職情況總體評價(jià)
    
        報(bào)告期內(nèi),審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真遵守中國證監(jiān)會(huì)《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》和《申能股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》等有關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),恪盡職守,較好地履行了相關(guān)職責(zé)。
                                    申能股份有限公司董事會(huì)
    
                                            審計(jì)委員會(huì)
    
                                          2019年4月26日
    稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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